职责:
1、协助审计经理编制每年度集团下属加盟中心的审计计划。
2、遵循内审标准开展审计活动,包括校区经营审计、财务审计、内部控制制度审计以及专项审计等
2、协助审计经理及财务总监做好集团内及关联公司的年度内审工作。
3、能独立完成审计资料收集、审计底稿编制、出具审计报告,并提出合理意见和建议。
4、定期对各子公司内部管理制度及执行情况进行审计
5、跟踪每次审计建议的执行落实情况,实施后续审计工作
6、参与公司业务流程、制度改进和风险评估,对公司内部流程进行优化
7、负责审计资料的原始调查的收集、整理和建档工作
8、完成集团公司临时布置的工作
任职要求:
1、审计、财会、财务管理本科以上学历,熟悉会计、审计、税务、内部审计的法律法规
2、2年以上集团公司内审实操经验,有良好的沟通、分析能力和团队协作精神
3、有较强的责任心、原则性,工作耐心、细致,能经常出差,具备良好的计算机运用能力。
4. 能适应出差。
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