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在上个月结账的时候 把库存商品多结了,结在贷方了 这个月要怎么做账?

发布网友 发布时间:2022-04-21 01:12

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2个回答

热心网友 时间:2023-10-30 13:19

现在的财务软件基本都是可以反结账的,最好是核算出正确的成本反结账回到当月重新录入正确的成本凭证;如果是集团公司或者是需要通过申请(公司各财务职责分明)或者结账以后不允许反结账的情况下在本月调整上月多结转的成本,并单独结转当月成本。

热心网友 时间:2023-10-30 13:19

上月多结了,这属于错账,本月需调整上月错账,再按本月实际业务结账

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