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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级...

发布网友 发布时间:2024-09-06 17:09

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热心网友 时间:1分钟前

【答案】:A、B、C
货币资金业务内部控制测评包括:①调查了解货币资金内部控制;②抽查收款凭证;③抽验付款凭证;④抽查一定期间现金、银行存款日记账并与总账核对;⑤抽查银行存款余额调节表与库存现金盘点表;⑥现金监盘;⑦查阅制度,实地观察、检查账簿凭证,检查不相容职务的划分;⑧检查货币资金收付凭证的管理情况;⑨评价货币资金业务内部控制。DE两项属于货币资金业务的实质性程序测试。

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